岳阳市财政局《关于加快推进部门预决算及“三公”经费预决算公开的通知》(岳财预[2015]37号)精神,现面向全社会公开我局2015年财政部门预算批复表及“三公”经费预算公开表、2014年度部门决算表及“三公”经费部门决算表。
附件:1、岳阳市审计局2015年部门预算编制说明
2、2015年岳阳市部门预算批复表
3、2015年“三公”经费预算公开表
4、岳阳市审计局2014年度部门决算说明
5、2014年度市直部门收入支出决算总表
6、2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
7、2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
附件1:
岳阳市审计局2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算:2015年收入预算1114.85万元,其中:经费拨款1114.85万元。
(二)支出预算:2015年支出预算1114.85万元,其中:工资福利支出389.96万元,一般商品服务支出97.29万元,对个人和家庭的补助支出162.60万元,专项商品和服务支出265万元,基本建设支出200万元。
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算145万元,其中:公务接待费55万元、因公出国(境)费5万元、公务用车购置及运行维护费70万元,其他交通费用15万元。
附件3: 2015年“三公”经费预算公开表 单位:万元 单位名称 2015年“三公”经费预算支出 合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置 公务用车运行维护费 其他交通工具购置 其他交通费用 审计局机关 145.00 55.00 5.00 70.00 15.00
附件4:
岳阳市审计局2014年度部门决算说明
岳阳市审计局是市人民政府主管审计工作的正处级机构。2014年,为认真贯彻落实《岳阳市财政局关于加快推进部门预决算及“三公”经费预决算公开的通知》(财预[2014]26号)精神,现将我局2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计1657.85万元,即财政拨款收入1657.85万元。其中预算内资金:一般公共服务1511.85万元,医疗卫生与计划生育支出0.3万元,社会保障和就业145.70万元。本年支出总计1731.88万元,其中工资福利支出598.05万元,占总支出的34.53%;商品和服务支出572.31万元,占总支出的33.05%;对个人和家庭补助(含离退休费)支出232.64万元,占总支出的13.43%;其他资本性支出328.88万元,占总支出的18.99%。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出1731.88万元,其中:基本支出1296.20万元,系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、审计事务、机关服务等日常公用经费;项目支出435.68万元,是我局为完成专项审计业务而发生的支出,主要用于专项审计事务支出等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计115.08万元,比公开的2014年部门预算数减少61.92万元,系我局今年采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出,提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为:因公出国(境)费支出5.8万元,比预算减少6.2万元,减少52%,系配合市政府公务安排,2013年底出国1次,共1人;公务接待费支出56.78万元,比预算减少33.22万元,降低37%,减少原因为:我局加强内部管理,采取规范财务报账制度、公务接待程序,推行公务卡结算制度,严格控制接待标准,陪餐人数等措施,从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出52.5万元,比预算减少22.5万元。我局规范公务用车使用规定,合理调度,分车逐月进行油耗登记和分析,并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等措施,成效明显。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
附件5: |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位: |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
一、公共财政拨款 |
1657.85 |
一、一般公共服务 |
1585.88 |
经费拨款 |
二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育 |
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二、政府性基金拨款 |
四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
六、社会保障和就业 |
145.70 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
七、医疗卫生 |
0.30 |
|
六、其他收入 |
八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备事务 |
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十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1657.85 |
本 年 支 出 合 计 |
1731.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
上年结转和结余 |
427.78 |
年末结转和结余 |
353.75 |
收 入 总 计 |
2085.63 |
支 出 总 计 |
2085.63 |
附件6: |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位: |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1731.88 |
1296.20 |
435.68 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1585.88 |
1150.20 |
435.68 |
20108 |
审计事务 |
1584.38 |
1148.70 |
435.68 |
2010801 |
行政运行 |
486.40 |
486.40 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
835.98 |
435.98 |
400.00 |
2010803 |
机关服务 |
200.00 |
200.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
12.00 |
12.00 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
50.00 |
14.32 |
35.68 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.70 |
145.70 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
114.23 |
114.23 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
114.23 |
114.23 |
|
20808 |
抚恤 |
31.47 |
31.47 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
31.47 |
31.47 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.30 |
0.30 |
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
0.30 |
0.30 |
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件7: |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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单位:万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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单位名称 |
合计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
岳阳市审计局 |
115.08 |
5.80 |
52.50 |
56.78 |
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