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审计献言,切实加强内部审计工作
编稿时间: 2016-04-20 10:26 来源: 岳阳市审计局 
 

基于经开区内审工作十分薄弱的现状,近日,经开区管委会召开议审会,区审计分局根据区内行政事业单位、大型国有企业和国有控股集团公司内审工作实情,向区工委、管委会提出如下几方面建议,切实加强全区内部审计工作,充分发挥内部审计在国家和单位治理中的重要作用,获区领导高度重视。

一是要加强对内部审计工作的领导。各单位主要负责人应当直接分管内部审计工作,并且将其纳入任期内经济责任和年度绩效考核范畴,保证内审工作顺利实施。

二是要加强内部审计机构的建立和完善。凡财政财务收支金额较大的行政机关、事业单位、以及大型国有企业和国有控股集团公司等都要创造条件设立独立的内部审计机构,配备具有财务、投资、法律等专业能力的审计人员,开展内部审计工作,缓解当前审计任务重与力量不足的现实矛盾。

三是要进一步重视人、法、技的建设。各单位要增加经费投入,注重对审计人员业务、法制等综合素质的培训及技术装备的建设,大力推进计算机审计在财政财务收支、工程投资等领域内大数据方面的应用,切实提高审计工作效率。

四是要切实开展内部审计工作。在全区行政事业单位和大型企业集团内要建立内部审计制度,实现对本单位重要资金、重大建设项目和领导干部经济责任审计监督全覆盖。

五是要明确内部审计工作的重点和任务。要注重审计方法,坚持全面审计,突出重点。积极推进单位财政财务收支审计的同时,要注重加强对重大决策事项、重大投资项目及大额资金使用等过程跟踪审计,深化领导干部经济责任审计、资源环境审计和重大民生工程审计。

六是要建立内审质量控制制度。进一步提高内部审计工作的成效,对审计不作为、乱作为实行追责,增强审计人员责任意识,促进依法审计,防范审计风险。

 
 
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