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湘阴县预算执行审计呈现新亮点新成效
来源: 湘阴县审计局
 
发布日期: 2023-04-14
 
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2022年,湘阴县审计局紧扣上级审计机关统一安排和县委、县政府决策部署,创新审计理念,拓宽审计内容,改进审计方法,确保预算执行工作提质增效。该局组织开展2021年度县级预算执行和决算草案(含3个专项)、2个部门预算执行、3个专项审计,共撰写审计要情、专报10份,移送问题线索16条。

一是整合资源,统筹安排。针对同级审有省、市、县三级审计机关联动任务,特别是“六大版块”涉及范围广、单位多、资金量大、项目多而散以及财政审计人员力量薄弱的现状。该局党组统筹安排,抽调全局人员参与预算执行审计,现场实行以老带新,点对点复核,并实行周报告制,确保高质量完成审计任务。

二是关注热点,精准下沉。实行审计力量和重点精准下沉,在关注上述常规审计内容的基础上,聚焦政府债券管理情况、财政存量资金及库款保障情况、政府采购及政府购买服务情况、“三高四新”战略定位和使命任务落实情况、国有资产管理情况、社会保险基金预算管理情况、财政评审等热点重点内容。采取既审计财政部门,又延伸审计县直相关部门和相关乡镇;既审计预算编制、预算执行情况,又审计存量资金、预算绩效资金等政策措施落实情况的方法,实现资金审计与政策措施落实审计有机结合。

三是兼顾全面,高效结合。由于预算执行审计是一项系统工程,领导和群众期望值高、关注度高。因此在项目实施过程中,做到“三个结合”,即经济责任审计与部门预算执行审计相结合、部门预算执行审计与财政财务收支审计相结合、专项审计调查与县级预算执行审计相结合。为了提高审计覆盖面,审计组对有关重点资金按照每年至少审计一项三年全覆盖的思路,减少了盲区和死角。

四是及时预警,立行立改。在对政府采购及政府购买服务专项审计时,经抽查部分工程项目发现存在多支付工程款等问题。为避免国有资产流失,审计组及时预警,以审计要情的形式向县委、县政府专题报告。此事引起县委、县政府主要领导的高度关注,迅速作出批示并责成县财政局及相关部门及时整改。同时对在县财政预算执行审计、部门预算执行审计等项目审计中发现的问题,要求被审计单位及时整改,并坚持举一反三,整章建制真整改。

五是跟踪督促,成效明显。按照县委、县政府要求,县委审计委员办公室、县审计局印发《湘阴县审计查出问题整改工作方案》,下发整改任务清单,逐项明确整改方式、整改要求和整改时限,逐条跟踪检查整改情况,重点检查整改措施的真实性和效果,对暂不能完全整改到位的问题,督促制定有效措施和整改计划,逐步规范。同时,将整改落实情况纳入后续审计内容,严格落实审计整改追责问责规定,出台《湘阴县推进纪检监察监督巡视巡察监督与审计监督贯通协同高效的工作办法》,健全“纪审”、“巡审”联动监督模式,纪检监察机关、巡视巡察机构将审计整改情况作为日常监督重要内容,确保整改工作不走过场,取得实效。2022年整改率达76.19%,比上年增长6.19%。通过整改,上缴财政12556.43万元,归还原资金渠道6175.66万元,统筹盘活资金73045.21万元,加快拨付67295.64万元,调整账务145.14万元。根据审计建议,建立健全制度18项。

 

 

县审计局财政审计组与县纪委监委驻财政局纪检组、县委巡察组在县财政局会商审计整改情况

作者:黄  奇

审核:朱建阳